SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22453 odborná prehliadka podrobnejšie informácie 610,16 € 29.12.2022
21319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 606,00 € 26.10.2021
24171 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 605,21 € 06.05.2024
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
21324 servis pred STK - Š Octavia Combi podrobnejšie informácie 599,98 € 03.11.2021
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
21310 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 599,39 € 19.10.2021
22116 kovanie podrobnejšie informácie 599,21 € 05.04.2022
2304 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -598,76 € 27.11.2023
23363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 598,22 € 31.10.2023
23153 vodné a stočné podrobnejšie informácie 596,78 € 02.05.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
22441 technické úpravy vody podrobnejšie informácie 582,00 € 21.12.2022
21113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 581,24 € 01.06.2021
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
20387 Acer Aspire podrobnejšie informácie 579,00 € 16.12.2020
20279 materiál - PČ podrobnejšie informácie 578,42 € 09.10.2020
23241 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 577,88 € 28.06.2023
19474 elektrina podrobnejšie informácie 577,72 € 13.12.2019
19413 elektrina podrobnejšie informácie 576,79 € 11.11.2019
20054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 576,74 € 14.02.2020
21157 vykládka hydraulického lisu podrobnejšie informácie 576,00 € 24.06.2021
19363 elektrina podrobnejšie informácie 568,91 € 10.10.2019
23312 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 568,07 € 19.09.2023
24078 vodné a stočné podrobnejšie informácie 567,95 € 01.03.2023
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55