SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24198 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,90 € 03.06.2024
24197 elektrina podrobnejšie informácie 5,57 € 03.06.2024
24196 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 03.06.2024
24195 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 31.05.2024
24194 energetické služby - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 309 265,25 € 30.05.2024
24193 podrobnejšie informácie 26,50 € 30.05.2024
24192 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 30.05.2024
24191 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,26 € 27.05.2024
24190 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 248,62 € 27.05.2024
24189 vodné a stočné podrobnejšie informácie 458,71 € 27.05.2024
24188 oprava píly podrobnejšie informácie 299,52 € 23.05.2024
24187 vzdelávanie - E+ podrobnejšie informácie 480,00 € 21.05.2024
24186 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,25 € 20.05.2024
24185 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2024
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
24183 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,29 € 13.05.2024
24182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,82 € 13.05.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
24180 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 176,09 € 09.05.2024
24179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,70 € 09.05.2024
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
24177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 121,94 € 09.05.2024
24176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,03 € 09.05.2024
24175 oprava odkvapového systému podrobnejšie informácie 2 625,98 € 09.05.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55