SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 653,55 € 25.10.2023
23263 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 651,40 € 13.07.2023
21074 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 649,45 € 03.05.2021
23293 vodné a stočné podrobnejšie informácie 646,52 € 31.08.2023
23293 vodné a stočné podrobnejšie informácie 646,52 € 31.08.2023
23027 vodné a stočné podrobnejšie informácie 642,96 € 01.02.2023
20010 spotreba zemného plynu podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20110 zemný plyn podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
19427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 640,66 € 18.11.2019
23450 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 638,71 € 20.12.2023
23385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 635,29 € 09.11.2023
22435 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 634,46 € 19.12.2022
20134 jednorazové rukavice podrobnejšie informácie 633,60 € 20.04.2020
21400 murárske práce podrobnejšie informácie 632,98 € 15.12.2021
22456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 632,85 € 29.12.2022
22361 vodné a stočné podrobnejšie informácie 631,79 € 02.11.2022
23232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 631,28 € 19.06.2023
21323 RD 32/2020 podrobnejšie informácie 629,54 € 29.10.2021
24212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 06.06.2024
23212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 05.06.2023
24210 elektrina podrobnejšie informácie 627,48 € 05.06.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
21347 odborné prehliadky a odborné skúšky podrobnejšie informácie 620,00 € 11.11.2021
24281 vodné a stočné podrobnejšie informácie 615,38 € 28.08.2024
23426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 611,64 € 11.12.2023
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55