SOŠ automobilová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2020/1122 sponzorovaná škola, ZoznamŠkôl.eu, obdobie 1 rok, od 24.01.2020 - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10002 podrobnejšie informácie 179,00 € 16.04.2020
2020/1123 creality 3D CR-10S PRO 3D Printer podrobnejšie informácie 580,00 € 17.04.2020
2020/1124 Praktická personalistika pre školy- apr.20 podrobnejšie informácie 42,95 € 20.04.2020
2020/1125 Zákony v školskej praxi- apr.20 podrobnejšie informácie 46,75 € 20.04.2020
2020/1126 vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020 podrobnejšie informácie 111,36 € 21.04.2020
2020/1127 deratizácia živočíšnych škodcov v objekte školy podrobnejšie informácie 40,00 € 27.04.2020
2020/1128 nákup: kovový stojan, náplň bezoplachová bezalkoholová 2750 dávok, senzorový zásobník hygieny rúk 1100ml podrobnejšie informácie 886,68 € 28.04.2020
2020/1129 refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 podrobnejšie informácie 8,36 € 29.04.2020
2020/1130 oprava- výmena poškodeného audiostojana pre vstupnú závoru podrobnejšie informácie 756,84 € 30.04.2020
2020/1131 predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2020 podrobnejšie informácie 7,09 € 04.05.2020
2020/1145 energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 podrobnejšie informácie 8 679,27 € 05.05.2020
2020/10013 Encyklopédia- uverejnenie fotografie - jednorázové(8.vydanie), Encyklopédia - Cabra koža so zlatou oriezkou(8.vydanie) podrobnejšie informácie 698,00 € 05.05.2020
2020/1132 vody z povrchového odtoku od 01.04.2020 do 30.04.2020 podrobnejšie informácie 730,38 € 06.05.2020
2020/1133 činnosť technika BOZP, PO za 04/2020 podrobnejšie informácie 90,00 € 06.05.2020
2020/1135 Basic+ROUT ip internet od 01.04.2020 do30.04.2020 (Bielocerkevská) podrobnejšie informácie 72,00 € 06.05.2020
2020/1140 telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020do 30.04.2020, mobilný hardware Samsung Galaxy A20e(2ks) podrobnejšie informácie 409,43 € 07.05.2020
2020/1146 stravné lístky DOXX (3500ks) podrobnejšie informácie 14 000,00 € 07.05.2020
2020/1136 vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ20020290- knihy Košice a okolie z neba podrobnejšie informácie 132,00 € 07.05.2020
2020/1137 telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 podrobnejšie informácie 16,38 € 07.05.2020
2020/1138 telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 podrobnejšie informácie 30,19 € 07.05.2020
2020/1139 telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020, internet MAGIO XL na obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 podrobnejšie informácie 103,15 € 07.05.2020
2020/1141 kontajner/abrol/nájom, jazdný výkon/abrol (23.4.2020), zhodnotenie o SMZ/200201, jazdný výkon/abrol(24.4.2020) podrobnejšie informácie 144,58 € 12.05.2020
2020/1147 tlačivá - vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10011: potvrdenie o návšteve školy/100ks, žiacka knižka pre SOŠ /120ks, obal PVC na žiacku knižku /120ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov /150ks, upozornenie na nedbalú školskú dochádzku /1bal., žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky /1bal., odporučenie na oslobodenie od povinnej TV /50ks, evidencia školských úrazov /3ks podrobnejšie informácie 225,07 € 12.05.2020
2020/1142 za dodávku elektriny od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Jarmočná) podrobnejšie informácie 95,42 € 14.05.2020
2020/1148 registračný poplatok a poplatok za žiaka na šk. rok 2020/2021- škola zapojená do programu Zelená škola od 2019/2020 podrobnejšie informácie 101,30 € 14.05.2020
Nájdených 1 738 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57