SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 371

Číslo v CRZ*:

371

Viazanosť k zmluve:

185/2023

Predmet:

účebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lapex s.r.o., Budapeštianska 8, 040 13 Košice, IČO: 36597805

Hodnota faktúry:

159,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46