SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 319

Číslo v CRZ*:

319

Viazanosť k zmluve:

139/2023

Predmet:

učebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TAURI, s.r.o., Boženy Nemcovej 1091/27, 977 01 Brezno, IČO: 36644650

Hodnota faktúry:

80,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46