SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
209 zelenina podrobnejšie informácie 651,54 € 24.11.2021
209 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 43,27 € 24.08.2021
209 germicídny žiarič podrobnejšie informácie 5 490,00 € 02.10.2020
21 odvoz kuchynského dopadu 2024/01 podrobnejšie informácie 61,20 € 07.02.2024
21 mäso podrobnejšie informácie 164,22 € 16.01.2024
21 telef.poplatky podrobnejšie informácie 15,70 € 08.02.2023
21 potraviny podrobnejšie informácie 763,41 € 16.01.2023
21 telekomunikačné služby za 01/2022 podrobnejšie informácie 165,60 € 08.02.2022
21 telekomunikačné služby za 01/2022 podrobnejšie informácie 165,60 € 08.02.2022
21 mlieko podrobnejšie informácie 187,28 € 24.01.2022
21 mlieko podrobnejšie informácie 94,82 € 17.05.2021
21 nájom SZ kontajner podrobnejšie informácie 29,52 € 15.02.2021
21 kancel. potreby podrobnejšie informácie 17,50 € 04.02.2020
21 mäso podrobnejšie informácie 903,46 € 23.01.2020
210 stolný futbal - Párti rozpočet podrobnejšie informácie 983,10 € 08.07.2024
210 mäso podrobnejšie informácie 47,16 € 02.05.2024
210 čistiace potreby podrobnejšie informácie 119,65 € 11.07.2023
210 vajcia podrobnejšie informácie 41,40 € 12.05.2023
210 čistiace potreby podrobnejšie informácie 311,92 € 12.07.2022
210 potraviny podrobnejšie informácie 425,04 € 06.06.2022
210 mlieko podrobnejšie informácie 200,83 € 29.11.2021
210 dvere jednokrídlové, dvojkrídlové, prah, montáž podrobnejšie informácie 12 573,40 € 25.08.2021
210 služby technika PO a BTS podrobnejšie informácie 216,00 € 02.10.2020
211 Odvoz kuch. odpadu 06/2024 podrobnejšie informácie 73,44 € 08.07.2024
211 hydina podrobnejšie informácie 77,62 € 02.05.2024
Nájdených 3 878 záznamov, zobrazujem 1 176 až 1 200.[<<] 44,45,46,47,48,49,50,51 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46