SPŠ dopravná Košice - objednávky
Objednávka: 59/2024
Číslo v CRZ*: |
59/2024 |
Predmet: |
3 ks toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o. |
Hodnota objednávky: |
47,76 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
10.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.06.2024 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:46