SOŠ Veľké Kapušany - objednávky

Objednávka: 55083

Číslo v CRZ*:

55083

Predmet:

tlač dokumentov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104

Hodnota objednávky:

380,25 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

01.07.2025

Dátum zverejnenia:

01.07.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Objednávky z rokov 2011 až 2018:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:03