SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
178/2021 elektro-materiál podrobnejšie informácie 75,94 € 28.05.2021
622/2019 dodávka elektriny podrobnejšie informácie 76,00 € 04.11.2019
566/2020 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 76,02 € 08.12.2020
194/2022 zasklenie podrobnejšie informácie 76,14 € 22.04.2022
276/2020 nájom kopírky + papiere podrobnejšie informácie 76,40 € 07.07.2020
584/2020 zelenina a ovocie podrobnejšie informácie 76,41 € 10.12.2020
584/2020 potraviny - ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 76,41 € 10.12.2020
238/2023 materiál podrobnejšie informácie 76,45 € 10.05.2023
341/2024 Pohonné hmoty podrobnejšie informácie 76,47 € 20.06.2024
705/2023 náradie podrobnejšie informácie 76,80 € 05.01.2024
591/2022 odvoz kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 76,80 € 14.11.2022
82/2020 lieky podrobnejšie informácie 77,11 € 17.02.2020
521/2022 elektromateriál podrobnejšie informácie 77,20 € 20.10.2022
607/2020 materiál na opravy podrobnejšie informácie 77,21 € 18.12.2020
217/2022 potraviny mliečne podrobnejšie informácie 77,30 € 04.05.2022
378/2024 Služby podrobnejšie informácie 77,70 € 08.07.2024
709/2023 PHM podrobnejšie informácie 77,78 € 08.01.2024
760/2019 čerpanie Soc. fondu podrobnejšie informácie 77,80 € 19.12.2019
110/2021 materiál na opravy podrobnejšie informácie 77,82 € 22.04.2021
362/2022 prenájom podrobnejšie informácie 77,86 € 08.08.2022
659/2023 elektromateriál podrobnejšie informácie 77,93 € 11.12.2023
115/2020 prečistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 78,18 € 06.03.2020
408/2022 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 78,23 € 06.09.2022
208/2021 prenájom kopirky podrobnejšie informácie 78,52 € 08.06.2021
89/2021 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 78,62 € 09.04.2021
Nájdených 3 263 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06