SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 178/2021

Číslo v CRZ*:

178/2021

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

75,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.05.2021

Dátum zverejnenia:

02.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 058/2021/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06