SOŠ Strážske - objednávky

Objednávka: 14/2024

Číslo v CRZ*:

14/2024

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra, Humenné, IČO: 31692311

Hodnota objednávky:

54,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

23.02.2024

Dátum zverejnenia:

23.02.2024

Objednávku podpísal:

Ing. Beáta Šepeľová

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:00