SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9140

Číslo v CRZ*:

9140

Viazanosť k zmluve:

17-25/2025

Predmet:

kancelarsky papier, tonere

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik L - dataservis, Letna 65,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

2 228,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2025

Dátum zverejnenia:

20.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25