SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5438

Číslo v CRZ*:

5438

Viazanosť k zmluve:

10-112/2024

Predmet:

elektrospotrebice

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nay, 83006 Bratislava, Tuhovska 15, IČO: 35739487

Hodnota faktúry:

3 592,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.08.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25