SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Objednávka: 10-112/2024
Číslo v CRZ*: |
10-112/2024 |
Predmet: |
elektrospotrebiče |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
Hodnota objednávky: |
3 571,86 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
22.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.08.2024 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vasiľ Kolesár riaditeľ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25