SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130029 elektrina podrobnejšie informácie 88,82 € 14.02.2020
130039 strava šeky podrobnejšie informácie 4 503,55 € 18.02.2020
130040 internet poplatok podrobnejšie informácie 150,00 € 18.02.2020
130041 voda podrobnejšie informácie 261,22 € 19.02.2020
130042 tech plyn podrobnejšie informácie 114,48 € 19.02.2020
130044 pohonne latky,material podrobnejšie informácie 90,39 € 24.02.2020
130043 lyziarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 250,00 € 03.03.2020
130045 volania mobily podrobnejšie informácie 191,60 € 03.03.2020
130046 elektrina podrobnejšie informácie 202,20 € 03.03.2020
130047 zrazkova voda podrobnejšie informácie 34,46 € 03.03.2020
130048 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 285,66 € 03.03.2020
130049 voda stocne podrobnejšie informácie 13,22 € 03.03.2020
130050 elektrina podrobnejšie informácie 71,77 € 05.03.2020
130066 volania pevna linka ,internet podrobnejšie informácie 54,44 € 09.03.2020
130067 energetická sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 09.03.2020
130069 cistiace potreby podrobnejšie informácie 89,32 € 09.03.2020
130051 sluzba technika PO a bezpečt. 1.Q 2020 podrobnejšie informácie 360,00 € 09.03.2020
130052 hovorne podrobnejšie informácie 24,73 € 09.03.2020
130053 madlo obojstranne na vstupne dvere podrobnejšie informácie 101,40 € 09.03.2020
130054 volania internet pevna linky podrobnejšie informácie 180,67 € 09.03.2020
130056 elektrina podrobnejšie informácie 670,33 € 10.03.2020
130070 pracovne odevy obuv,ochranne pomocky podrobnejšie informácie 1 979,70 € 10.03.2020
130055 elektrina podrobnejšie informácie 92,17 € 10.03.2020
130057 elektrina podrobnejšie informácie 327,04 € 16.03.2020
130058 elektrina podrobnejšie informácie 346,94 € 16.03.2020
Nájdených 2 461 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25