SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
70320 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 13 039,43 € 07.11.2019
70321 voda podrobnejšie informácie 7,84 € 13.11.2019
70322 automaterial podrobnejšie informácie 129,00 € 13.11.2019
70324 kozmetika material podrobnejšie informácie 245,70 € 14.11.2019
70325 kadernicky material podrobnejšie informácie 326,39 € 12.11.2019
70326 zdravotnícky material podrobnejšie informácie 184,73 € 15.11.2019
70327 internet 4Q2019 podrobnejšie informácie 150,00 € 19.11.2019
70301 odvoz likvidacia odpadu velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 120,88 € 04.11.2019
70299 elektrina podrobnejšie informácie 211,20 € 05.11.2019
70300 volania mobily podrobnejšie informácie 188,26 € 04.11.2019
70302 volania,internet pevné linky podrobnejšie informácie 198,83 € 07.11.2019
70303 elektrina podrobnejšie informácie 107,84 € 08.11.2019
70304 elektrina podrobnejšie informácie 666,52 € 08.11.2019
70305 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 353,59 € 12.11.2019
70306 zrazkova voda podrobnejšie informácie 44,20 € 12.11.2019
70307 elektrina podrobnejšie informácie 68,02 € 12.11.2019
70308 hovorne,pevne linky podrobnejšie informácie 29,29 € 12.11.2019
70309 odborna prehliadka tlakovych nadob podrobnejšie informácie 35,00 € 28.10.2019
70310 voda stocne podrobnejšie informácie 13,22 € 12.11.2019
70311 PHL podrobnejšie informácie 170,34 € 22.10.2019
70312 PHL podrobnejšie informácie 317,66 € 12.11.2019
70313 sluzby vuz podrobnejšie informácie 249,60 € 13.11.2019
70314 elektrina podrobnejšie informácie 79,34 € 14.11.2019
70315 elektrina podrobnejšie informácie 313,46 € 14.11.2019
70316 elektrina podrobnejšie informácie 218,26 € 14.11.2019
Nájdených 2 580 záznamov, zobrazujem 2 526 až 2 550.[<<] 97,98,99,100,101,102,103,104 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25