SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130383 elektrina podrobnejšie informácie 212,93 € 15.01.2021
130380 sluzby vuz podrobnejšie informácie 423,60 € 15.01.2021
90008 vodoinstalacny material podrobnejšie informácie 486,16 € 27.01.2021
90006 mesacnik poradca 2021 podrobnejšie informácie 64,00 € 29.01.2021
90007 volania mobily podrobnejšie informácie 191,02 € 29.01.2021
90021 oprava strechy MCč2 skola podrobnejšie informácie 155 256,97 € 03.02.2021
90009 zrazkova voda podrobnejšie informácie 42,16 € 03.02.2021
90010 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 250,19 € 03.02.2021
90011 voda stocne podrobnejšie informácie 2,65 € 03.02.2021
90022 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 54,44 € 08.02.2021
90044 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 08.02.2021
90012 elektrina podrobnejšie informácie 155,40 € 08.02.2021
90013 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 170,64 € 08.02.2021
90017 Pohonne latky podrobnejšie informácie 14,33 € 08.02.2021
90014 hovorne podrobnejšie informácie 22,01 € 10.02.2021
90015 elektrina podrobnejšie informácie 89,06 € 10.02.2021
90016 elektrina podrobnejšie informácie 431,84 € 10.02.2021
90018 pracovny odev obuv učni podrobnejšie informácie 2 705,58 € 10.02.2021
90019 poplatok prenájom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 33,00 € 11.02.2021
90028 strava listky zamestnanci 1 2021 podrobnejšie informácie 3 730,13 € 12.02.2021
90023 elektrina podrobnejšie informácie 96,52 € 24.02.2021
90024 elektrina podrobnejšie informácie 243,83 € 24.02.2021
90025 elektrina podrobnejšie informácie 103,20 € 24.02.2021
90029 hutny material podrobnejšie informácie 264,82 € 24.02.2021
90030 zvarací material podrobnejšie informácie 307,97 € 24.02.2021
Nájdených 2 536 záznamov, zobrazujem 576 až 600.[<<] 20,21,22,23,24,25,26,27 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25