SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5389 voda podrobnejšie informácie 224,82 € 29.07.2024
5390 voda podrobnejšie informácie 362,32 € 29.07.2024
5391 voda podrobnejšie informácie 24,20 € 29.07.2024
5392 volania mobily internet podrobnejšie informácie 267,64 € 29.07.2024
5393 doplatok opravy po vytopení skoly podrobnejšie informácie 165,97 € 24.07.2024
5387 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 19.07.2024
5385 tech plyn podrobnejšie informácie 389,60 € 15.07.2024
5386 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 15.07.2024
5384 sadrokarton material podrobnejšie informácie 1 882,16 € 12.07.2024
5380 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 11.07.2024
5381 zvarací material podrobnejšie informácie 563,72 € 11.07.2024
5366 ubytovanie ucni internat podrobnejšie informácie 161,10 € 11.07.2024
5365 elektrina podrobnejšie informácie 149,40 € 11.07.2024
5359 bezpect SIM ochrana budov podrobnejšie informácie 32,29 € 10.07.2024
5360 likvidacia odvoz odpadu podrobnejšie informácie 487,09 € 10.07.2024
5361 phl podrobnejšie informácie 361,33 € 10.07.2024
5378 volania pevna linka internet podrobnejšie informácie 58,55 € 09.07.2024
5382 penale podrobnejšie informácie 194,13 € 09.07.2024
5356 sluzby PO a BOZP podrobnejšie informácie 360,00 € 09.07.2024
5358 sluzby vuz podrobnejšie informácie 192,00 € 09.07.2024
5351 elektrina podrobnejšie informácie 218,46 € 09.07.2024
5352 elektrina podrobnejšie informácie 991,67 € 09.07.2024
5379 hutny material podrobnejšie informácie 837,54 € 08.07.2024
5362 desiaty balicky ucni podrobnejšie informácie 380,90 € 08.07.2024
5363 desiaty ucni balicky podrobnejšie informácie 623,80 € 08.07.2024
Nájdených 2 587 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25