SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5381

Číslo v CRZ*:

5381

Viazanosť k zmluve:

10-97/2024

Predmet:

zvarací material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kjellberg Tr., Na Bystričku 39,03601 Martin, IČO: 46206663

Hodnota faktúry:

563,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25