SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 55/2025

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 55/2025

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č.015/2025/EPÚ

Predmet:

Sirup do nealkoholických koktailov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Metro CASH AND CARRY, s.r.o., Americká trieda 1/A, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

14,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2025

Dátum zverejnenia:

06.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29