SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č.015/2025/EPÚ
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č.015/2025/EPÚ |
Predmet: |
Sirup koktailový |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Metro CASH AND CARRY, s.r.o., Americká trieda 1/A, 040 23 Košice, IČO: 45952671 |
Hodnota objednávky: |
14,25 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
28.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
29.01.2025 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29