SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 203/2019 Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 podrobnejšie informácie 965,67 € 04.06.2020
Faktúra č. 204/2020 KZ COS, KZ VUL, Srotovanie podrobnejšie informácie 178,16 € 04.06.2020
Faktúra č. 205/2020 PHM podrobnejšie informácie 72,55 € 04.06.2020
Faktúra č. 206/2020 PHM podrobnejšie informácie 101,82 € 04.06.2020
Faktúra č. 207/2020 Prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC podrobnejšie informácie 15,00 € 08.06.2020
Faktúra č. 208/2020 II. prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC podrobnejšie informácie 20,00 € 08.06.2020
Faktúra č. 209/2020 Telekomunikačné služby HČ + Internet podrobnejšie informácie 64,68 € 08.06.2020
Faktúra č. 210/2020 Telekomunikačné služby Skleník podrobnejšie informácie 9,98 € 08.06.2020
Faktúra č. 211/2020 Telekomunikačné služby ŠJ podrobnejšie informácie 10,18 € 08.06.2020
Faktúra č. 212/2020 Telekomunikačné služby Internet podrobnejšie informácie 1,18 € 08.06.2020
Faktúra č. 213/2020 Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Hlavná činnosť podrobnejšie informácie 597,65 € 08.06.2020
Faktúra č. 214/2020 Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Skleník podrobnejšie informácie 194,16 € 08.06.2020
ZFD č.6/2020 sospribenik_1 (The Hosting) od 21.06.2020 do 21.06.2021 podrobnejšie informácie 63,23 € 08.06.2020
Faktúra č. 215/2020 aSc Agenda 100 - 399 žiakov SŠ 2021 podrobnejšie informácie 219,00 € 10.06.2020
Faktúra č. 216/2020 Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 podrobnejšie informácie 28,80 € 10.06.2020
Faktúra č. 217/2020 Energetické služby za obdobie od 01.06.2020 do 30 06.2020 podrobnejšie informácie 3 580,06 € 10.06.2020
Faktúra č. 218/2020 Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 podrobnejšie informácie 11,00 € 10.06.2020
Faktúra č. 194/2020 Nákup tovarov na montáž vodovodu pre zabezpečenie polievania rastlín vo veľkom skleníku silón na kosenie v areáli školy a na školskom hospodárstve (RPE rura, RPE koleno, TE pozin, vsuvky poz. RPE prech., Kotuc R. Sifon drez, BL. Far. skrutka, RPE spojka, PVC rura ODP bez hrdl. Silon ProCom) podrobnejšie informácie 112,49 € 25.05.2020
Faktúra č. 199/2020 Personálne riadenie - Jún 2020 podrobnejšie informácie 42,95 € 01.06.2020
Faktúra č. 192/2020 Inseminačná dávka vrátane prevedené inseminačné práce podrobnejšie informácie 45,80 € 21.05.2020
Faktúra č. 193/2020 Registrácia HZ formou označ. materiálu náhradná UZ terčík s popisom pre SOŠ (plastová ušná značka pre OŠ - typ terčík Allflex) podrobnejšie informácie 10,56 € 21.05.2020
Faktúra č. 195/2020 Využívanie služieb ASVV Premium - TSS Group za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 podrobnejšie informácie 28,80 € 25.05.2020
Faktúra č. ZDF5/2020 predplatné 2021 - Práca, mzdy a odmeňovanie a ročný prístup do online časopisu s archívom podrobnejšie informácie 83,51 € 25.05.2020
Faktúra č. 196/2020 Odstránenie havarijného stavu vo veľkom skleníku 12 m2 (odstránenie rozbitých a poškodených skiel v skleníku na školskom hospodárstve SOŠ-SZKI) podrobnejšie informácie 140,00 € 25.05.2020
Faktúra č. 197/2020 Jedálne kupóny pre zamestnancov podrobnejšie informácie 1 600,00 € 27.05.2020
Nájdených 3 529 záznamov, zobrazujem 3 126 až 3 150.[<<] 122,123,124,125,126,127,128,129 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29