SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 45/2021 Veterinárne úkony + liečivá /očkovanie ošípaných, liečenie prasnice, vystavenie potvrdenia o klinickej prehliadke/ podrobnejšie informácie 200,00 € 08.03.2021
Faktúra č. 46/2021 Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy podrobnejšie informácie 232,94 € 08.03.2021
Faktúra č. 47/2021 Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 podrobnejšie informácie 28,80 € 08.03.2021
Faktúra č. 48/2021 Jedálne kupóny pre zamestnancov školy podrobnejšie informácie 2 800,00 € 09.03.2021
Faktúra č. 49/2021 Náhradné diely na motorovú pílu STIHL, olej na miešanie benzínu do dvojtaktných záhradných motorov. podrobnejšie informácie 106,97 € 10.03.2021
Faktúra č. 50/2021 Prevedenie TK služ. vozidla TV 737 AN v mesiaci Marec 2021 podrobnejšie informácie 40,00 € 10.03.2021
Faktúra č. 30/2021 Telefonické hovory podrobnejšie informácie 40,01 € 19.02.2021
Faktúra č. 31/2021 Písomná forma internej časti MS, Protokol o ZS atď podrobnejšie informácie 60,88 € 22.02.2021
Faktúra č. 32/2021 Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu na rok 2021 podrobnejšie informácie 1 207,68 € 01.03.2021
Faktúra č. 33/2021 "Kontrola a certifikácia produktov v EPV" podrobnejšie informácie 245,83 € 01.03.2021
Faktúra č. 34/2021 Škola a jej riadenie - febr. 21 podrobnejšie informácie 43,61 € 01.03.2021
Faktúra č. 26/2021 Jedálne kupóny pre zamestnancov školy podrobnejšie informácie 2 480,00 € 15.02.2021
Faktúra č. 27/2021 Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks podrobnejšie informácie 4 123,00 € 16.02.2021
Faktúra č. 28/2021 Lineárny sústruh - sústruh - SL 160 CNC - NCT Zak. 1007 a Malé frézovacie centrum - Frézka - FMC 16 CNC - NCT - Zak. 325 ( projekt IROP vybavenie odbornej učebne SOŠ Pribeník) podrobnejšie informácie 87 660,00 € 16.02.2021
Faktúra č. 29/2021 Personálne riadenie - Febr. 2021 podrobnejšie informácie 42,95 € 16.02.2021
Faktúra č. 13/2021 Seno lúčne podrobnejšie informácie 1 500,00 € 28.01.2021
Faktúra č. 14/2021 PHM podrobnejšie informácie 6,91 € 03.02.2021
Faktúra č. 15/2021 Pracovná zdravotná služba Január 2021 podrobnejšie informácie 53,00 € 05.02.2021
Faktúra č. 16/2021 Elektrina HČ za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 podrobnejšie informácie 738,89 € 08.02.2021
Faktúra č. 17/2021 Elektrina Skleník za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 podrobnejšie informácie 181,72 € 08.02.2021
Faktúra č. 18/2021 Telefonické hovory + internet podrobnejšie informácie 106,44 € 08.02.2021
Faktúra č. 19/2021 Telefonické hovory Skleník podrobnejšie informácie 9,98 € 08.02.2021
Faktúra č. 20/2021 Telefonické služby - Školská jedáleň podrobnejšie informácie 10,43 € 08.02.2021
Faktúra č. 21/2021 Profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom s elektrostatickým aplikátorom kationového postreku o veľkosti 80 mikrónov prevedená dňa 01.02.2021 z dôvodu výskytu COVID-19 v administratívnych priestoroch školy. podrobnejšie informácie 81,64 € 08.02.2021
Faktúra č. 22/2021 Služby ASVV Premium pre AŠ za obdobie od 1.2.2021 - 28.2.2021 podrobnejšie informácie 28,80 € 08.02.2021
Nájdených 3 529 záznamov, zobrazujem 2 751 až 2 775.[<<] 107,108,109,110,111,112,113,114 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29