SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 432/2024 Elektrická energia EP Viničky ( dobropis) podrobnejšie informácie 9,50 € 09.09.2024
Faktúra č. 432/2023 Recertifikačný audit podrobnejšie informácie 1 020,00 € 10.10.2023
Faktúra č. 432/2022 Využívanie služby ASVV Premium za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 podrobnejšie informácie 9,12 € 10.10.2022
Faktúra č. 432/2021 Bravčové mäso pre ŠJ podrobnejšie informácie 100,37 € 30.11.2021
Faktúra č. 432/2020 PHM podrobnejšie informácie 83,67 € 03.11.2020
Faktúra č. 431/2024 Elektrická energia ŠH podrobnejšie informácie 221,68 € 09.09.2024
Faktúra č. 431/2022 Využívanie služby ASVV Premium za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 podrobnejšie informácie 28,80 € 10.10.2022
Faktúra č. 431/2021 Zelenina pre ŠJ podrobnejšie informácie 8,22 € 30.11.2021
Faktúra č. 431/2020 Fakturácia na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 - odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 podrobnejšie informácie 16,56 € 02.11.2020
Faktúra č. 430/2024 Elektrická energia HČ podrobnejšie informácie 1 246,03 € 09.09.2024
Faktúra č. 430/2023 Energetické služby september 2023 podrobnejšie informácie 3 563,34 € 10.10.2023
Faktúra č. 430/2022 Energetické služby za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 podrobnejšie informácie 3 563,34 € 10.10.2022
Faktúra č. 430/2021 Publikácia - Odmeňovanie zamestnancov školy EXTRA aktualizácia november 2021 podrobnejšie informácie 35,00 € 26.11.2021
Faktúra č. 430/2020 Oprava názvu školy na tabuli na Elokovanom pracovisku, Staničná 357/4 Pribeník podrobnejšie informácie 14,00 € 29.10.2020
Faktúra č. 43/2024 Elektrická energia EP Viničky - alikvotná časť za január 2024 - zmena vlastníka podrobnejšie informácie 152,04 € 09.02.2024
Faktúra č. 43/2023 MTZ krúžkovej činnosti podrobnejšie informácie 43,26 € 13.02.2023
Faktúra č. 43/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečenie geodetických podkladov, inžinierska činnosť a úkony s tým súvisiace na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: Oplotenia školského hospodárstva podrobnejšie informácie 350,00 € 11.02.2022
Faktúra č. 43/2021 Jedálne kupóny pre zamestnancov školy podrobnejšie informácie 2 400,00 € 08.03.2021
Faktúra č. 43/2020 Elektrina HČ za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 podrobnejšie informácie 1 306,49 € 07.02.2020
Faktúra č. 429/2024 Šrotovanie podrobnejšie informácie 7,34 € 06.09.2024
Faktúra č.429/2023 Zemný plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 72,00 € 10.10.2023
Faktúra č. 429/2022 Zemný plyn Školská jedáleň za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 podrobnejšie informácie 29,00 € 10.10.2022
Faktúra č. 429/2021 Dezinfekčný prostriedok a spotrebný tovar pre ŠJ podrobnejšie informácie 108,12 € 25.11.2021
Faktúra č. 429/2020 Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni. podrobnejšie informácie 38,40 € 29.10.2020
Faktúra č.428/2024 PHM PČ AŠ podrobnejšie informácie 322,96 € 04.09.2024
Nájdených 2 932 záznamov, zobrazujem 1 076 až 1 100.[<<] 40,41,42,43,44,45,46,47 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29