SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 429/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 429/2021

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 114/2021/ŠJ

Predmet:

Dezinfekčný prostriedok a spotrebný tovar pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

108,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2021

Dátum zverejnenia:

26.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29