SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
152 vodné a stočné podrobnejšie informácie 992,61 € 27.03.2025
152 softvérové služby podrobnejšie informácie 283,92 € 11.03.2024
152 potraviny podrobnejšie informácie 168,77 € 29.03.2023
152 potraviny podrobnejšie informácie 868,64 € 05.04.2022
152 stavebné práce-oprava WC podrobnejšie informácie 1 891,00 € 02.06.2021
152 materiál podrobnejšie informácie 986,14 € 11.03.2020
153 materiál podrobnejšie informácie 139,00 € 27.03.2025
153 potraviny podrobnejšie informácie 255,96 € 11.03.2024
153 potraviny podrobnejšie informácie 36,00 € 29.03.2023
153 materiál podrobnejšie informácie 133,00 € 05.04.2022
153 potraviny podrobnejšie informácie 459,89 € 03.06.2021
153 služba podrobnejšie informácie 477,00 € 11.03.2020
154 potraviny podrobnejšie informácie 329,68 € 31.03.2025
154 potraviny podrobnejšie informácie 89,09 € 12.03.2024
154 poistenie žiakov podrobnejšie informácie 488,58 € 29.03.2023
154 potraviny podrobnejšie informácie 1 641,32 € 07.04.2022
154 potraviny podrobnejšie informácie 372,67 € 03.06.2021
154 potraviny podrobnejšie informácie 372,67 € 03.06.2021
154 DHIM podrobnejšie informácie 587,88 € 16.03.2020
155 preprava podrobnejšie informácie 200,00 € 31.03.2025
155 potraviny podrobnejšie informácie 90,00 € 31.03.2023
155 potraviny podrobnejšie informácie 1 342,04 € 07.04.2022
155 služba podrobnejšie informácie 112,20 € 03.06.2021
155 materiál podrobnejšie informácie 130,08 € 16.03.2020
156 materiál podrobnejšie informácie 102,07 € 31.03.2025
Nájdených 4 041 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30