SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
463 materiál podrobnejšie informácie 3 103,44 € 01.12.2021
116 el.energia podrobnejšie informácie 3 111,04 € 13.03.2023
612 nákupné poukážky pre zamestnancov podrobnejšie informácie 3 200,00 € 01.12.2022
318 materiál -DHIM podrobnejšie informácie 3 289,00 € 10.08.2020
648 elektrina podrobnejšie informácie 3 292,45 € 12.12.2022
731 el.energia podrobnejšie informácie 3 336,26 € 23.01.2023
729 reštauračný systém podrobnejšie informácie 3 499,00 € 11.12.2023
272 materiál podrobnejšie informácie 3 559,00 € 02.07.2020
234 DHM podrobnejšie informácie 3 570,00 € 20.05.2020
615 stavebné práce podrobnejšie informácie 3 714,80 € 05.11.2019
337 servisné služby podrobnejšie informácie 3 840,00 € 30.05.2024
394 nákup učebníc podrobnejšie informácie 3 950,80 € 26.10.2021
381 materiál - DHIM podrobnejšie informácie 3 980,00 € 10.09.2020
526 materiál podrobnejšie informácie 4 000,00 € 25.11.2020
361 stavebné práce podrobnejšie informácie 4 087,20 € 03.07.2023
460 elektrická panvica podrobnejšie informácie 4 369,68 € 30.11.2021
51 el. energia podrobnejšie informácie 4 408,86 € 14.02.2023
14 oprava sociálnych zariadení podrobnejšie informácie 4 420,00 € 22.01.2024
117 el.energia podrobnejšie informácie 4 429,67 € 13.03.2023
197 služba podrobnejšie informácie 4 497,72 € 21.04.2020
126 služba podrobnejšie informácie 4 567,50 € 12.03.2020
728 balík vzdelávacích programov podrobnejšie informácie 4 660,00 € 11.12.2023
471 stavebné práce podrobnejšie informácie 4 666,80 € 11.09.2023
517 nákup učebníc podrobnejšie informácie 4 710,00 € 24.10.2022
10 energetické služby-dobropis podrobnejšie informácie -4 739,20 € 01.06.2021
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 3 326 až 3 350.[<<] 130,131,132,133,134,135,136,137 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30