SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Predmet:

materiál - DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642

Hodnota faktúry:

3 980,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.09.2020

Dátum zverejnenia:

11.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30