SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
192 el.energia podrobnejšie informácie 2 766,19 € 18.04.2023
417 oprava bleskozvodov podrobnejšie informácie 2 800,00 € 02.08.2023
689 stavebné práce podrobnejšie informácie 2 805,90 € 20.12.2022
647 elektrina podrobnejšie informácie 2 823,70 € 12.12.2022
755 rozšírenie wifi siete podrobnejšie informácie 2 829,60 € 20.12.2023
331 stavebné práce podrobnejšie informácie 2 898,40 € 30.05.2024
638 oprava telefónnej ústredne podrobnejšie informácie 2 930,40 € 15.11.2023
52 el. energia podrobnejšie informácie 3 037,00 € 14.02.2023
649 oprava doregulačnej stanice plynu podrobnejšie informácie 3 055,60 € 24.11.2023
193 el.energia podrobnejšie informácie 3 073,60 € 18.04.2023
705 elektrická energia podrobnejšie informácie 3 087,97 € 12.12.2023
333 oprava ventilov podrobnejšie informácie 3 099,99 € 30.05.2024
463 materiál podrobnejšie informácie 3 103,44 € 01.12.2021
116 el.energia podrobnejšie informácie 3 111,04 € 13.03.2023
612 nákupné poukážky pre zamestnancov podrobnejšie informácie 3 200,00 € 01.12.2022
318 materiál -DHIM podrobnejšie informácie 3 289,00 € 10.08.2020
648 elektrina podrobnejšie informácie 3 292,45 € 12.12.2022
731 el.energia podrobnejšie informácie 3 336,26 € 23.01.2023
729 reštauračný systém podrobnejšie informácie 3 499,00 € 11.12.2023
272 materiál podrobnejšie informácie 3 559,00 € 02.07.2020
234 DHM podrobnejšie informácie 3 570,00 € 20.05.2020
615 stavebné práce podrobnejšie informácie 3 714,80 € 05.11.2019
337 servisné služby podrobnejšie informácie 3 840,00 € 30.05.2024
394 nákup učebníc podrobnejšie informácie 3 950,80 € 26.10.2021
381 materiál - DHIM podrobnejšie informácie 3 980,00 € 10.09.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 3 226 až 3 250.[<<] 126,127,128,129,130,131,132,133 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30