SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
113 potraviny podrobnejšie informácie 2 203,12 € 13.03.2023
587 potraviny podrobnejšie informácie 2 199,67 € 06.11.2023
233 el.energia podrobnejšie informácie 2 188,68 € 11.05.2022
670 potraviny podrobnejšie informácie 2 152,79 € 04.12.2023
602 Výmena poškodených sietí v telocvični podrobnejšie informácie 2 152,25 € 04.01.2021
106 el.energia podrobnejšie informácie 2 147,84 € 11.03.2022
182 el. energia podrobnejšie informácie 2 139,30 € 20.04.2022
702 materiál podrobnejšie informácie 2 125,44 € 26.11.2019
500 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 117,40 € 03.10.2023
181 el. energia podrobnejšie informácie 2 106,91 € 20.04.2022
298 el.energia podrobnejšie informácie 2 031,67 € 10.06.2022
409 služba podrobnejšie informácie 2 017,00 € 05.09.2022
509 ochranné pracovné prostriedky covid-19 podrobnejšie informácie 2 009,98 € 07.12.2021
243 oprava a výmena vodovodných batérií podrobnejšie informácie 2 000,00 € 17.04.2024
368 materiál podrobnejšie informácie 1 999,26 € 11.10.2021
696 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 996,20 € 22.12.2022
107 el.energia podrobnejšie informácie 1 983,44 € 11.03.2022
279 potraviny podrobnejšie informácie 1 982,11 € 10.05.2024
306 materiál podrobnejšie informácie 1 974,00 € 16.07.2020
129 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 969,14 € 13.03.2024
141 dodávka a montáž žalúzií podrobnejšie informácie 1 957,20 € 22.03.2023
688 stavebné práce podrobnejšie informácie 1 948,10 € 20.12.2022
596 služba podrobnejšie informácie 1 944,00 € 08.11.2023
321 potraviny podrobnejšie informácie 1 934,26 € 08.06.2023
491 el. energia podrobnejšie informácie 1 933,36 € 12.10.2022
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30