SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
239 služby podrobnejšie informácie 5 352,12 € 01.06.2020
411 oprava malieb a náterov tried podrobnejšie informácie 5 207,52 € 05.09.2022
476 materiál podrobnejšie informácie 5 202,00 € 22.10.2020
572 služba podrobnejšie informácie 5 172,00 € 04.12.2020
555 nákup IM podrobnejšie informácie 5 039,99 € 17.10.2023
600 modul riadenia kvality FINQ podrobnejšie informácie 5 000,00 € 22.11.2022
305 služba podrobnejšie informácie 4 998,60 € 16.07.2020
799 HIM podrobnejšie informácie 4 995,60 € 20.12.2019
668 nákup IM podrobnejšie informácie 4 990,00 € 19.11.2019
23 oprava osvetlenia v objekte školy podrobnejšie informácie 4 981,92 € 08.02.2021
25 Stavebné práce na základe súpisu vykonaných prác podrobnejšie informácie 4 936,00 € 15.02.2021
149 služba podrobnejšie informácie 4 933,14 € 11.03.2020
802 služba podrobnejšie informácie 4 914,00 € 20.12.2019
405 Oprava strešných žľabov a zvodov podrobnejšie informácie 4 881,48 € 05.11.2021
695 služba podrobnejšie informácie 4 838,44 € 22.11.2019
298 interiérové vybavenie podrobnejšie informácie 4 830,00 € 06.07.2020
118 oprava priestorov podrobnejšie informácie 4 762,44 € 03.03.2022
10 energetické služby-dobropis podrobnejšie informácie -4 739,20 € 01.06.2021
517 nákup učebníc podrobnejšie informácie 4 710,00 € 24.10.2022
471 stavebné práce podrobnejšie informácie 4 666,80 € 11.09.2023
728 balík vzdelávacích programov podrobnejšie informácie 4 660,00 € 11.12.2023
126 služba podrobnejšie informácie 4 567,50 € 12.03.2020
197 služba podrobnejšie informácie 4 497,72 € 21.04.2020
117 el.energia podrobnejšie informácie 4 429,67 € 13.03.2023
14 oprava sociálnych zariadení podrobnejšie informácie 4 420,00 € 22.01.2024
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30