SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 125/2025

Číslo v CRZ*:

125/2025

Viazanosť k zmluve:

26/25

Predmet:

odstránenie závad a nedostatkov na bleskozvode

Zmluvná strana:

dodávateľ: PhDr. Peter Darváši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797

Hodnota faktúry:

587,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.06.2025

Dátum zverejnenia:

27.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50