SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 65/2023

Číslo v CRZ*:

65/2023

Viazanosť k zmluve:

9/23

Predmet:

oprava EZ

Zmluvná strana:

dodávateľ: PhDr. Peter Darváši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797

Hodnota faktúry:

55,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2023

Dátum zverejnenia:

25.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50