SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 234/2019

Číslo v CRZ*:

234/2019

Viazanosť k zmluve:

68/19

Predmet:

konvektor, rozdvojka, predĺžovačka

Zmluvná strana:

dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487

Hodnota faktúry:

95,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50