SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 185/2021

Číslo v CRZ*:

185/2021

Viazanosť k zmluve:

53/21

Predmet:

príbory, oplachovací, umývací prostriedok

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

482,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2021

Dátum zverejnenia:

30.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50