SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 139/2021

Číslo v CRZ*:

139/2021

Viazanosť k zmluve:

29/21

Predmet:

dezinfekčný prostriedok

Zmluvná strana:

dodávateľ: St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Lipt.Mikuláš, IČO: 50239473

Hodnota faktúry:

743,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2021

Dátum zverejnenia:

05.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50