SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 139/2021
Číslo v CRZ*: |
139/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
dezinfekčný prostriedok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Lipt.Mikuláš, IČO: 50239473 |
Hodnota faktúry: |
743,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
05.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50