SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24357

Číslo v CRZ*:

24357

Viazanosť k zmluve:

2024/93

Predmet:

monitor

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava

Hodnota faktúry:

498,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.10.2024

Dátum zverejnenia:

18.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/93

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55