SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21083 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 06.05.2021
21042 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 11.03.2021
20112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 18,66 € 30.03.2020
20405 potraviny-ŠJ podrobnejšie informácie 18,77 € 30.12.2020
20066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 19,26 € 24.02.2020
20357 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 19,50 € 30.11.2020
23466 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 19,76 € 10.01.2024
23361 likvidácia odpadov elektro podrobnejšie informácie 20,00 € 27.10.2023
22301 likvidácia odpadov podrobnejšie informácie 20,00 € 06.09.2022
22169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,00 € 06.05.2022
24140 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,02 € 09.04.2024
24093 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,02 € 07.03.2024
23018 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 20,10 € 25.01.2023
23304 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,12 € 07.09.2023
20100 telefonické hovory podrobnejšie informácie 20,12 € 12.03.2020
22278 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,30 € 10.08.2022
20325 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 20,40 € 09.11.2020
22242 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 29.06.2022
22200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 01.06.2022
22117 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 20,42 €  
23437 skrutky podrobnejšie informácie 20,51 € 12.12.2023
20124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,52 € 08.04.2020
23081 poistky podrobnejšie informácie 20,83 € 03.03.2023
22074 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,96 € 08.03.2022
21016 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,05 € 08.02.2021
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55