SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20085 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 09.03.2020
20086 materiál podrobnejšie informácie 31,21 € 09.03.2020
20087 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 26.02.2020
20088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 276,09 € 09.03.2020
20089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,99 € 09.03.2020
20090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 751,24 € 09.03.2020
20091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 56,46 € 09.03.2020
20092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 283,77 € 09.03.2020
20093 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,21 € 09.03.2020
20094 podrobnejšie informácie  
20095 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 12.03.2020
20096 vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu podrobnejšie informácie 60,00 € 12.03.2020
20097 elektromateriál podrobnejšie informácie 190,16 € 12.03.2020
20098 elektrina podrobnejšie informácie 1 253,41 € 12.03.2020
20099 telefonické hovory podrobnejšie informácie 152,74 € 12.03.2020
20100 telefonické hovory podrobnejšie informácie 20,12 € 12.03.2020
20101 refakturácia zemného plynu podrobnejšie informácie 184,36 € 12.03.2020
20102 materiál podrobnejšie informácie 2 027,16 € 13.03.2020
20103 materiál podrobnejšie informácie 84,06 € 13.03.2020
20104 ACER SF 314 podrobnejšie informácie 680,00 € 13.03.2020
20105 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 171,88 € 19.03.2020
20106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 152,05 € 19.03.2020
20107 zásobník na tekuté mydlo podrobnejšie informácie 260,58 € 18.03.2020
20108 pracovná zdravotná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 24.03.2020
20109 vodné a stočné podrobnejšie informácie 50,27 € 31.03.2020
Nájdených 2 170 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55