SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22112 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.04.2022
22113 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.04.2022
22114 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.04.2022
22115 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 05.04.2022
22116 kovanie podrobnejšie informácie 599,21 € 05.04.2022
22118 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 06.04.2022
22119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,09 € 06.04.2022
22120 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.04.2022
22121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,34 € 06.04.2022
22122 elektrina podrobnejšie informácie 2 782,63 € 08.04.2022
22124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,29 € 08.04.2022
22125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,22 € 08.04.2022
22070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 881,44 € 04.03.2022
22071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 266,70 € 07.03.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
22073 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,29 € 07.03.2022
22074 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,96 € 08.03.2022
22075 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.03.2022
22076 tablet podrobnejšie informácie 549,00 € 10.03.2022
22077 elektrina podrobnejšie informácie 1 262,08 € 10.03.2022
22078 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,54 € 11.03.2022
22079 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 165,24 € 09.03.2022
22080 LDTD podrobnejšie informácie 953,69 € 11.03.2022
22081 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 394,14 € 14.03.2022
22082 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 14.03.2022
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 476 až 1 500.[<<] 56,57,58,59,60,61,62,63 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55