SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
22187 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 1 138,80 € 20.05.2022
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
22143 oprava strechy podrobnejšie informácie 720,83 € 27.04.2022
22144 oprava kanalizácie podrobnejšie informácie 240,00 € 27.04.2022
22145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,23 € 28.04.2022
22146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 124,07 € 29.04.2022
22147 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,62 € 29.04.2022
22148 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,37 € 29.04.2022
22149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 126,60 € 02.05.2022
22150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,58 € 02.05.2022
22151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 63,00 € 02.05.2022
22152 vodné a stočné podrobnejšie informácie 332,75 € 02.05.2022
22153 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.05.2022
22154 kamerový monitoring podrobnejšie informácie 150,00 € 03.05.2022
22155 oprava potrubia podrobnejšie informácie 350,00 € 03.05.2022
22156 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.05.2022
22157 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.05.2022
22158 stáž E+ podrobnejšie informácie 10 494,00 € 04.05.2022
22159 stáž E+ podrobnejšie informácie 1 410,00 € 04.05.2022
22160 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.05.2022
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 401 až 1 425.[<<] 53,54,55,56,57,58,59,60 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55