SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2202 vyúčtovanie energetických služieb r. 2021 - dobropis podrobnejšie informácie -18 420,33 € 01.06.2022
22212 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.06.2022
22213 vypínače podrobnejšie informácie 9,98 € 03.06.2022
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22215 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 332,82 € 06.06.2022
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
22218 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 41,70 € 08.06.2022
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
22193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 24,46 € 27.05.2022
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
22195 silon, remeň - kosaačka podrobnejšie informácie 85,09 € 27.05.2022
22196 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 30,82 € 30.05.2022
22197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 30.05.2022
22198 E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 340,00 € 31.05.2022
22199 vodné a stočné podrobnejšie informácie 436,39 € 31.05.2022
22200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 01.06.2022
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
22178 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2022
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
Nájdených 2 545 záznamov, zobrazujem 1 301 až 1 325.[<<] 49,50,51,52,53,54,55,56 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55