SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22212 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.06.2022
22213 vypínače podrobnejšie informácie 9,98 € 03.06.2022
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22215 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 332,82 € 06.06.2022
22220 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 56,12 € 08.06.2022
22219 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,10 € 08.06.2022
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
22218 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 41,70 € 08.06.2022
22221 elektrina podrobnejšie informácie 1 649,39 € 09.06.2022
22222 školenie podrobnejšie informácie 70,00 € 10.06.2022
22223 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 177,34 € 10.06.2022
22224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,66 € 13.06.2022
22225 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.06.2022
22226 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,68 € 15.06.2022
22227 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 101,38 € 15.06.2022
22228 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.06.2022
22229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,45 € 17.06.2022
22230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,40 € 17.06.2022
22231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 141,46 € 17.06.2022
22232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,46 € 17.06.2022
22233 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,87 € 20.06.2022
22235 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 23,50 € 24.06.2022
22236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,45 € 24.06.2022
22234 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 24.06.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 251 až 1 275.[<<] 47,48,49,50,51,52,53,54 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55