SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22222

Číslo v CRZ*:

22222

Predmet:

školenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Martin Papcún, Kustrova 1, Košice-Sever

Hodnota faktúry:

70,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.06.2022

Dátum zverejnenia:

27.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/51

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55