SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21388 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,70 € 08.12.2021
24160 spojovací materiál podrobnejšie informácie 143,86 € 30.04.2024
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
21050 oprava ventillu podrobnejšie informácie 144,00 € 01.04.2021
2103 Dobropis - elektrina 2018 /opravná fa/ podrobnejšie informácie -144,00 € 20.01.2021
24130 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 144,11 € 05.04.2024
23424 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,78 € 08.12.2023
24198 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,90 € 03.06.2024
21409 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,90 € 16.12.2021
23384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,12 € 09.11.2023
19393 pracovné odevy podrobnejšie informácie 145,60 € 30.10.2019
22018 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,62 € 27.01.2022
24118 materiál podrobnejšie informácie 145,69 € 26.03.2024
2104 Dobropis - elektrina 2019 /opravná fa/ podrobnejšie informácie -145,87 € 20.01.2021
20072 materiál - PČ podrobnejšie informácie 145,94 € 03.03.2020
23237 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,64 € 23.06.2023
24110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,67 € 22.03.2024
23223 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,70 € 12.07.2023
23015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,70 € 23.01.2023
20149 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 146,74 € 13.05.2020
19498 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 146,78 € 13.01.2020
20186 telefonické hovory podrobnejšie informácie 146,84 € 10.07.2020
20126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 147,34 € 14.04.2020
20169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 147,87 € 11.06.2020
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 1 051 až 1 075.[<<] 39,40,41,42,43,44,45,46 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55