SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19398 plyn podrobnejšie informácie 35,00 € 04.11.2019
19355 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 €  
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
20402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,33 € 29.12.2020
23459 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,39 € 28.12.2023
24267 potraviny - ukončenie školského roku podrobnejšie informácie 35,46 € 01.08.2024
23267 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 35,46 € 17.07.2023
19504 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 13.01.2020
19421 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 14.11.2019
19354 tonery podrobnejšie informácie 36,00 € 05.12.2019
19365 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 36,14 € 10.10.2019
23236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 36,15 € 22.06.2023
20218 tlačivá podrobnejšie informácie 36,31 € 27.08.2020
20218 tlačivá podrobnejšie informácie 36,31 € 27.08.2020
21418 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
21148 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
22245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,24 € 30.06.2022
23270 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 37,66 € 28.07.2023
21046 sk.domena podrobnejšie informácie 37,75 € 24.03.2020
21102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,95 € 25.05.2021
24237 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,04 € 26.06.2024
20413 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 38,38 € 12.01.2021
22313 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 38,59 € 22.09.2022
24240 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 38,80 € 27.06.2024
22097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,88 € 25.03.2022
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55