SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22075 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.03.2022
22071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 266,70 € 07.03.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
22073 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,29 € 07.03.2022
22070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 881,44 € 04.03.2022
22067 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.03.2022
22068 IKT príslušenstvo podrobnejšie informácie 1 566,53 € 04.03.2022
22069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,73 € 04.03.2022
22064 vypracovanie ohlásenia podrobnejšie informácie 60,00 € 03.03.2022
22065 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 03.03.2022
22066 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.03.2022
22061 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.03.2022
22062 plyn- ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.03.2022
22063 žiarovky podrobnejšie informácie 73,06 € 02.03.2022
22060 vodné a stočné podrobnejšie informácie 367,98 € 01.03.2022
22053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,50 € 28.02.2022
22054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 841,76 € 28.02.2022
22055 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 114,24 € 28.02.2022
22056 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 052,93 € 28.02.2022
22057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 250,93 € 28.02.2022
22058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,34 € 28.02.2022
22059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,65 € 28.02.2022
22051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,54 € 18.02.2022
22049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,64 € 17.02.2022
22050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,75 € 17.02.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 101 až 1 125.[<<] 41,42,43,44,45,46,47,48 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55