SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,66 € 13.06.2022
22222 školenie podrobnejšie informácie 70,00 € 10.06.2022
22223 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 177,34 € 10.06.2022
22221 elektrina podrobnejšie informácie 1 649,39 € 09.06.2022
22220 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 56,12 € 08.06.2022
22219 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,10 € 08.06.2022
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
22218 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 41,70 € 08.06.2022
22215 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 332,82 € 06.06.2022
22214 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22209 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.06.2022
22210 farby, brusivá podrobnejšie informácie 84,44 € 03.06.2022
22211 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 03.06.2022
22212 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.06.2022
22213 vypínače podrobnejšie informácie 9,98 € 03.06.2022
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
22206 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.06.2022
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
22208 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 02.06.2022
23204 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.06.2022
22201 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 01.06.2022
22203 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 665,36 € 01.06.2022
22204 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 971,70 € 01.06.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55