SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23259 elektrina podrobnejšie informácie 266,09 € 07.07.2023
21356 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 263,06 € 15.11.2021
24008 toaletný papier podrobnejšie informácie 262,82 € 19.01.2024
22106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,38 € 01.04.2022
20303 bezdotykový dávkovač mydla podrobnejšie informácie 262,20 € 28.10.2020
20375 materiál - PČ podrobnejšie informácie 261,35 € 08.12.2020
23188 úprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie podrobnejšie informácie 261,23 € 19.05.2023
22374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,96 € 07.11.2022
20175 tlačivá podrobnejšie informácie 260,88 € 24.06.2020
20107 zásobník na tekuté mydlo podrobnejšie informácie 260,58 € 18.03.2020
19434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,44 € 25.11.2019
21133 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 260,00 € 11.06.2021
20127 dezinfekčný roztok podrobnejšie informácie 260,00 € 16.04.2020
22292 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 259,99 € 05.09.2022
22240 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 259,75 € 27.06.2022
21025 ASC edupage PRO podrobnejšie informácie 259,00 € 24.02.2021
20043 licencia k službe ASC podrobnejšie informácie 259,00 € 10.02.2020
20117 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 258,80 € 31.03.2020
19367 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 258,46 € 10.10.2019
21138 prísavková guma podrobnejšie informácie 258,00 € 14.06.2021
24094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 257,40 € 12.03.2024
20272 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 257,39 € 01.10.2020
22344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 256,75 € 17.10.2022
20123 tlačivá podrobnejšie informácie 254,05 € 06.04.2020
21357 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 253,91 € 16.11.2021
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55